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Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0001586
Monto de la Factura
₲ 77.735.358
Nro. de Orden de Pago
2000028732
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.517.196
IVA
₲ 7.066.851

Retención DNCP
₲ 271.367
Retención IVA
₲ 2.120.055
Retención Renta
₲ 2.826.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247812
Monto Contrato
₲ 20.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.149.033.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.940.520.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444382
Nombre de la Licitación
LPN 76/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISIÓN DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES, Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DHAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips