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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 20.121.936
Nro. de Orden de Pago
2000024532
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.126.137
IVA
₲ 1.025.114

Retención DNCP
₲ 74.096
Retención IVA
₲ 307.534
Retención Renta
₲ 572.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.740

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
318/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237809
Monto Contrato
₲ 2.567.809.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.591.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.441.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips