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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010483
Monto de la Factura
₲ 99.905.000
Nro. de Orden de Pago
2000028999
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.198.650
IVA
₲ 9.082.273

Retención DNCP
₲ 348.759
Retención IVA
₲ 2.724.682
Retención Renta
₲ 3.632.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
347/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238099
Monto Contrato
₲ 1.998.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.085.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips