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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 62.367.720
Nro. de Orden de Pago
2000026437
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.690.860
IVA
₲ 5.669.793

Retención DNCP
₲ 219.988
Retención IVA
₲ 1.700.938
Retención Renta
₲ 1.700.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
136/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244230
Monto Contrato
₲ 7.137.646.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.821.647.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.663.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips