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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 3.174.535.268
Nro. de Orden de Pago
2000027404
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.961.437.373
IVA
₲ 288.594.115

Retención DNCP
₲ 11.082.014
Retención IVA
₲ 86.578.235
Retención Renta
₲ 115.437.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CENTRAL
RUC
80140191-7
Número de Contrato
439/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239912
Monto Contrato
₲ 19.704.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.361.325.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.207.386.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434507
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips