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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            00693
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 199.724.562
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            100508
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-06-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 189.934.427
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 711.746
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Humberto Concepción Galleano
        
                                    RUC
                            
            272892-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            665
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-11-24017
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.556.297.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.031.134.533
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.023.550.569
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            205013
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        