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Datos del Pago

Nro. de Factura
27285
Monto de la Factura
₲ 50.739.200
Nro. de Orden de Pago
99745
Fecha de Orden de Pago
09-03-2012
Fecha Emisión Cheque
21-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.525.518
IVA

Retención DNCP
₲ 198.898
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1539
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-20823
Monto Contrato
₲ 6.667.262.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.292.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.183.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198822
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Combustiblesy Lubricantes para las Plantas Industriales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc