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Datos del Pago

Nro. de Factura
03440
Monto de la Factura
₲ 105.500.000
Nro. de Orden de Pago
100084
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.328.582
IVA

Retención DNCP
₲ 375.964
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
804
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-36478
Monto Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.647.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220763
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mangas Filtrantes
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc