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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011906
Monto de la Factura
₲ 5.489.000
Nro. de Orden de Pago
106822
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.357.703
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 21.517
Retención IVA
₲ 109.780
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
807
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-43018
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.129.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.127.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc