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Datos del Pago

Nro. de Factura
01254
Monto de la Factura
₲ 3.652.670
Nro. de Orden de Pago
99998
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.473.623
IVA

Retención DNCP
₲ 13.017
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
789
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-36238
Monto Contrato
₲ 101.421.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.811.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.449.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Electricos y Electrònicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc