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Datos del Pago

Nro. de Factura
00575
Monto de la Factura
₲ 511.347.540
Nro. de Orden de Pago
100289
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.282.213
IVA

Retención DNCP
₲ 1.822.257
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24022
Monto Contrato
₲ 19.999.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.402.334.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.393.492.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc