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Datos del Pago

Nro. de Factura
00319
Monto de la Factura
₲ 150.137.598
Nro. de Orden de Pago
100209
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.121.823
IVA

Retención DNCP
₲ 412.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
662
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24019
Monto Contrato
₲ 5.592.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.951.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.686.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc