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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003607
Nro. de Timbrado
15877014
Monto de la Factura
₲ 81.505.000
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.771.782
IVA
₲ 7.409.545

Retención DNCP
₲ 287.490
Retención IVA
₲ 2.222.864
Retención Renta
₲ 2.222.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-197784
Monto Contrato
₲ 1.585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.360.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.164.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas