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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-000315
Nro. de Timbrado
15070931
Monto de la Factura
₲ 99.145.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.387.379
IVA
₲ 9.013.182

Retención DNCP
₲ 349.711
Retención IVA
₲ 2.703.955
Retención Renta
₲ 2.703.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-197784
Monto Contrato
₲ 1.585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.360.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.164.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas