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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002027
Nro. de Timbrado
15781083
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
13-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.243.782
IVA
₲ 15.272.727

Retención DNCP
₲ 592.582
Retención IVA
₲ 4.581.818
Retención Renta
₲ 4.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-202311
Monto Contrato
₲ 3.192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.631.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas