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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001025
Nro. de Timbrado
15201459
Monto de la Factura
₲ 126.372.514
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
16-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.033.718
IVA
₲ 11.488.410

Retención DNCP
₲ 445.750
Retención IVA
₲ 3.446.523
Retención Renta
₲ 3.446.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-198256
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.034.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.934.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas