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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000119
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.185.667.585
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            17563
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-01-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 309.285.133
        
                                    IVA
                            
            ₲ 29.710.387
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.188.415
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G & S CONSTRUCCIONES S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80040957-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22006-15-116915
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.202.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 563.707.584
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 533.472.360
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300153
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES DIVERSAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL 2015
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caazapa
        