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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-004-0002304
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14868752
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.120.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            856
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-05-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.877.106
        
                                    IVA
                            
            ₲ 374.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.532
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 112.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 112.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALVOG S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020177-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            047/20201
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23018-21-206896
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 87.770.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 87.692.602
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 51.226.808
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396196
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
        