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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004425
Monto de la Factura
₲ 8.342.864
Nro. de Orden de Pago
65493
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.851.015
IVA
₲ 758.442

Retención DNCP
₲ 29.428
Retención IVA
₲ 227.533
Retención Renta
₲ 227.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-213343
Monto Contrato
₲ 1.602.133.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.580.376.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.518.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap