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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004383
Monto de la Factura
₲ 34.747.350
Nro. de Orden de Pago
65480
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.698.835
IVA
₲ 3.158.850

Retención DNCP
₲ 122.563
Retención IVA
₲ 947.655
Retención Renta
₲ 947.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-213343
Monto Contrato
₲ 1.602.133.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.580.376.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.518.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap