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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004310
Monto de la Factura
₲ 26.014.000
Nro. de Orden de Pago
70760
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.480.356
IVA
₲ 2.364.909

Retención DNCP
₲ 91.758
Retención IVA
₲ 709.473
Retención Renta
₲ 709.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-216621
Monto Contrato
₲ 2.836.765.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.835.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.568.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411259
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA LOCALES DE GRAN ASUNCIÓN E INTERIOR - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap