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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001970
Monto de la Factura
₲ 9.280.000
Nro. de Orden de Pago
65730
Fecha de Orden de Pago
13-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.732.901
IVA
₲ 843.636

Retención DNCP
₲ 32.733
Retención IVA
₲ 253.091
Retención Renta
₲ 253.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
90/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-222947
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.905.965.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.737.058.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑA CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap