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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004887
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
64745
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.810.211
IVA
₲ 1.236.364

Retención DNCP
₲ 47.971
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-214026
Monto Contrato
₲ 1.026.666.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.769.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.149.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404116
Nombre de la Licitación
SERVICIO SUB ACUÁTICO EN LAS TOMAS DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y AREA METROPOLITANA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap