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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025257
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            65429
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-11-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 65.873.181
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.363.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 246.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.909.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.909.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AQUA GROUP S.A
        
                                    RUC
                            
            80025899-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            43/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40002-22-217443
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.680.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.538.642.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.449.210.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            413899
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE POLIELECTROLITO CATIONICO
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        