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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013329
Monto de la Factura
₲ 93.304.400
Nro. de Orden de Pago
64413
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.885.959
IVA
₲ 8.482.218

Retención DNCP
₲ 329.110
Retención IVA
₲ 2.544.665
Retención Renta
₲ 2.544.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
12/20225
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-212471
Monto Contrato
₲ 632.622.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.622.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.884.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBAS DE AGUA CRUDA Y PROVISIÓN DE INSUMOS INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VIÑAS CUE AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap