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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 188.825.000
Nro. de Orden de Pago
67768
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.692.907
IVA
₲ 17.165.909

Retención DNCP
₲ 666.037
Retención IVA
₲ 5.149.773
Retención Renta
₲ 5.149.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-212036
Monto Contrato
₲ 4.672.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.669.366.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.398.003.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTACT CENTER AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap