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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 194.700.000
Nro. de Orden de Pago
64947
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.393.240
IVA
₲ 17.700.000

Retención DNCP
₲ 686.760
Retención IVA
₲ 5.310.000
Retención Renta
₲ 5.310.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-212036
Monto Contrato
₲ 4.672.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.669.366.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.398.003.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTACT CENTER AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap