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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 187.345.000
Nro. de Orden de Pago
68337
Fecha de Orden de Pago
15-04-2024
Fecha Emisión Cheque
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.300.161
IVA
₲ 17.031.364

Retención DNCP
₲ 660.817
Retención IVA
₲ 5.109.409
Retención Renta
₲ 5.109.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ONLINE PARAGUAY S.A.
RUC
80101720-3
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-212036
Monto Contrato
₲ 4.672.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.669.366.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.398.003.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTACT CENTER AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap