- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            017-001-0001330
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.964.550
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            68784
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-07-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.730.822
        
                                    IVA
                            
            ₲ 360.414
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.984
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 108.124
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 108.124
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            41/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40002-22-217394
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.131.331.099
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.007.465.001
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            414084
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CUBIERTAS
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        