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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003832
Monto de la Factura
₲ 8.013.470
Nro. de Orden de Pago
66792
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.541.040
IVA
₲ 728.497

Retención DNCP
₲ 28.266
Retención IVA
₲ 218.549
Retención Renta
₲ 218.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-217394
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.383.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.916.152.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap