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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003432
Monto de la Factura
₲ 10.927.700
Nro. de Orden de Pago
65824
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.293.098
IVA
₲ 993.427

Retención DNCP
₲ 38.545
Retención IVA
₲ 298.028
Retención Renta
₲ 298.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
LP-40002-22-217394
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.383.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.916.152.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap