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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043149
Monto de la Factura
₲ 4.674.807
Nro. de Orden de Pago
6242
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.361.000
IVA
₲ 424.982

Retención DNCP
₲ 16.319
Retención IVA
₲ 127.495
Retención Renta
₲ 169.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-209098
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.979.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.965.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia