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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0523303
Nro. de Timbrado
14492137
Monto de la Factura
₲ 8.777.420
Nro. de Orden de Pago
17559
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.259.951
IVA
₲ 797.947

Retención DNCP
₲ 30.961
Retención IVA
₲ 239.384
Retención Renta
₲ 239.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-201163
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.045.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.970.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388774
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia