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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0523295
Nro. de Timbrado
14492137
Monto de la Factura
₲ 24.695.220
Nro. de Orden de Pago
17485
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.239.325
IVA
₲ 2.245.020

Retención DNCP
₲ 87.107
Retención IVA
₲ 673.506
Retención Renta
₲ 673.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-201163
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.045.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.970.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388774
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (L3 - RAPISCAN) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia