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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005315
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16264169
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.243.890
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5015
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.170.558
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.113.081
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.388
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 33.924
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 33.924
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIGBOX SRL
        
                                    RUC
                            
            80048896-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            119
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-21-209058
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.053.440.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.918.350.478
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.640.105.815
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392938
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        