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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0021672
Nro. de Timbrado
14845097
Monto de la Factura
₲ 190.930.000
Nro. de Orden de Pago
12983
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.516.991
IVA
₲ 3.720.909

Retención DNCP
₲ 144.371
Retención IVA
₲ 1.116.273
Retención Renta
₲ 1.116.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-202126
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.543.187.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.274.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392863
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia