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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019850
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13087713
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 317.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5325
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 267.628.444
        
                                    IVA
                            
            ₲ 25.854.074
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.003.138
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.756.222
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.756.222
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
        
                                    RUC
                            
            80003182-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            58
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-21-202126
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.543.187.565
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.961.274.525
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392863
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE MATERIALES DE USO NOTARIAL - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        