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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0018630
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 48.188.960
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            17191
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.954.166
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.380.815
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 168.223
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.314.245
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.752.326
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            60
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-21-202312
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.316.878.663
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.200.437.684
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378433
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        