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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0023660
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 994.880
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8664
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 928.097
        
                                    IVA
                            
            ₲ 90.444
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.473
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 27.133
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 36.177
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            60
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-21-202312
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.316.878.663
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.200.437.684
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378433
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        