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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0081911
Nro. de Timbrado
14951662
Monto de la Factura
₲ 27.265.825
Nro. de Orden de Pago
17145
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.682.425
IVA
₲ 2.478.711

Retención DNCP
₲ 96.174
Retención IVA
₲ 743.613
Retención Renta
₲ 743.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-197261
Monto Contrato
₲ 111.026.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.026.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.630.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia