- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0006638
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.084.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1106
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-11-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-11-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.963.664
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 120.336
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTACION BAHIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80016742-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22014-13-70053
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 233.083.630
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 60.168.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 59.927.328
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251975
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicon de Combustibles
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        