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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 350.876.500
Nro. de Orden de Pago
20042
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.056.760
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.275.915
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.543.825
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
06/2014-2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-93694
Monto Contrato
₲ 501.252.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.252.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.366.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276046
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A°
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu