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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022236
Monto de la Factura
₲ 723.872.030
Nro. de Orden de Pago
60157
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.087.448
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.761.647
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.603.777
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO FORNERON FRETES
RUC
277515-8
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99327
Monto Contrato
₲ 1.034.102.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.683.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.678.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu