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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000274
Nro. de Timbrado
10888827
Monto de la Factura
₲ 1.671.180.032
Nro. de Orden de Pago
120103
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.645.806
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.210.386
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99328
Monto Contrato
₲ 42.764.244.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.606.738.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.499.078.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu