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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
11473879
Monto de la Factura
₲ 2.500.000.000
Nro. de Orden de Pago
110082
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.909.091
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.090.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99328
Monto Contrato
₲ 42.764.244.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.606.738.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.499.078.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu