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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002065
Nro. de Timbrado
12578180
Monto de la Factura
₲ 25.311.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
07-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.070.301
IVA
₲ 2.301.000

Retención DNCP
₲ 90.199
Retención IVA
₲ 690.300
Retención Renta
₲ 460.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
92.17
Código de Contratación (CC)
LP-23018-18-152590
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.021.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 947.277.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330056
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill