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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000519
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13067588
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 479.119.988
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            359
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-04-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-04-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 453.421.734
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.742.255
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CRISTINO MARTINEZ GALEANO
        
                                    RUC
                            
            1017663-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            30
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22008-18-165075
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.820.741.926
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.679.704.829
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.669.447.587
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351674
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES DE OBRAS EDUCATIVAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTINTOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        