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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
16099969
Monto de la Factura
₲ 176.818.625
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
20-03-2024
Fecha Emisión Cheque
20-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.794.959
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 617.258
Retención IVA
₲ 4.822.326
Retención Renta
₲ 6.429.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-236076
Monto Contrato
₲ 1.414.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.677.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.199.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429040
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento de la Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc