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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000415
Nro. de Timbrado
16489704
Monto de la Factura
₲ 631.080.000
Nro. de Orden de Pago
750
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.717.320
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.203.043
Retención IVA
₲ 17.211.273
Retención Renta
₲ 22.948.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-25007-23-231016
Monto Contrato
₲ 10.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.693.837.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.700.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc