- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-011-0000136
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15537027
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.035.727.544
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            815
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-07-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 965.298.070
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.615.631
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 28.247.115
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 37.662.820
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RIEDER Y CIA. SACI
        
                                    RUC
                            
            80002612-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            097
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-21-209116
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.355.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.353.814.552
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.265.747.963
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402695
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             Adquisición de Controladores Lógicos Programables PLCs y Módulos Electrónicos del Sistema de Control de Proceso de Fabricación de Clinker de Fabrica Vallemi
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        